一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************261
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年4月13日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 53272 胶棒 21g植物型固体胶水 24支/盒 1 49.0 得力/deli53272 验收通过 2 三木 2023 票夹/长尾夹 32mm燕尾夹 24只/筒 35 346.5 三木/Sunwood2023 验收通过 3 ******居消毒液 84消毒液1.25L(瓶) 5 57.5 爱特福84消毒液1.25L 验收通过 4 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 记事贴 10 99.0 得力/deli7151 验收通过 5 好媳妇 AGW-4833 胶棉拖把 不锈钢双滚轮挤 33CM 2 80.0 好媳妇/OKAYWIFEAGW-4833 验收通过 6 汰渍/Tide 【3.1斤】 净白去渍洗衣粉1.55KG 5 77.5 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉1.55KG 验收通过 7 得力 9863ES 印油/印泥/印台 快干红色印台圆形 10 60.0 得力/deli9863ES 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 孙亮
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